Alcaldía Municipal de Chía

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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 
 

– Ley 1712 de 2014 – Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Objeto. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

– Decreto No. 1081 del 26 de mayo de 2015 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Por medio del cual se expide el Decreto reglamentario único del sector Presidencia de la República.

– Resolución No. 3564 del 31 de Diciembre de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones – Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del decreto No. 1081 de 2015

2024

INFORME SEGUIMIENTO PAAC 2023

I INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO 2023.pdf

II INFORME SEMESTRA CONTROL INTERNO 2023.pdf

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2023 

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 20223 V2

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO I- TRIMESTRE 2023

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO II TRIMESTRE 2023

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO III TRIMESTRE 2023

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO IV TRIMESTRE 2023

PRIMER SEGUIMIENTO PAAC ENERO-ABRIL 2023

2022

II INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO 2022

INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

INFORME PQR´S 2022 II SEMESTRE

I INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2022

II INFORME SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO 2022.pdf

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021

TERCER SEGUIMIENTO  PAAC SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022

SEGUNDO SEGUIMIENTO  PAAC MAYO – AGOSTO 2022

PRIMER SEGUIMIENTO  PAAC Enero – Abril 2022

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO I Trimestre 2022

III-Informe de Austeridad 2022 .pdf

IV Informe de austeridad.pdf

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

2021

Informe Semestral de Control Interno I-2021.pdf 

INFORME PQRS I SEMESTRE 2021.pdf

I SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCION 2021.pdf

I INFORME DE SEGUIMIENTO COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO 2021.pdf

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021.pdf

Programa de Auditoria 2021

Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público 1 Trimestre de 2021

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO.II TRIMESTRE 2021

 
2020

Informe Control Interno Contable Vig 2020.Pdf

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2020

Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto IV Trimestre 2020.pdf

II INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2020 .pdf

Informe PQRS II semestre 2020

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Septiembre-Diciembre.xlsx

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Mayo-Agosto.xlsx

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero – Abril

Informe semestral de seguimiento al Sistema de Control Interno.pdf

Informe PQRS I semestre 2020

Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Informe de austeridad y eficiencia del gasto III trimestre 2020

Informe de austeridad y eficiencia del gasto II trimestre 2020

Informe de austeridad y eficiencia del gasto I trimestre 2020

Informe Pormenorizado.pdf

Plan anual de auditoría 2020.pdf

Informe pormenorizado del proceso de empalme – Periodo 2016-2019

FINANZAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Informe Contraloria 2019

Informe Anual Situación de las finanzas públicas del departamento de cundinamarca

Encuesta Revisada MPIO 2018.pdf

2019

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Informe Control Interno Contable Vigencia 2019.pdf

Informe PQR´S II semestre 2019

III Plan Anticorrupción 2019 

Evaluación Rendición de Cuentas

Rendición de cuentas vig.2018.pdf

Informe. austeridad del gasto cuarto trimestre

Informe. austeridad del gasto Julio-sept 2019

Informe austeridad del gasto abr-jun. 2019

Informe pormenorizado NOV-2019.pdf

Informe pormenorizado marzo-junio19.pdf

Informe de austeridad enero, febr, marzo-2019.pdf

Informe pormenorizado nov.dic18-ene.feb19.pdf

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2019

Matriz anticorupción

2018

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Informe Control Interno Contable 2018.Pdf 

Informe austeridad en el gasto julio, agosto. septiembre.pdf

Seguimiento al mapa de riesgos  May – Agosto 2018.pdf

Informe austeridad en el gasto Abril-junio 2018.pdf

Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo-junio 2018.pdf

Informe Pormenorizado ed Control Interno Julio-Octubre de 2018

Informe Pormenorizado ed Control Interno Noviembre 2018 a Febrero de 2019

 Seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción Ene – Abr 2018.pdf 

Informe Austeridad en el Gasto.pdf

Informe Pormenorizado de Control Interno Nov-Dic.2017 – Enero-Feb.2018.pdf  

INFORME DE GESTION EMPALME CIRCULAR N° 18 de 2015

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Formato Control de la gestion (Control Interno).xls 

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Informe Contable contaduria general circular 05 

PERIODO 2016-2019
 

PERIODO 2012-2015

PLAN ANTICORRUPCION 
2018

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2017

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Informe Rendición de cuentas 2017.pdf 

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupcion Sept-Dic.2017.pdf 

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupcion Mayo-Agosto 2017.pdf 

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupcion Enero-Abril 2017.pdf 

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupcion Vigencia 2016.pdf

  2016

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Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion Sept.-Diciembre 2016.pdf

Componentes seguimiento C.I..pdf

Matriz de Seguimiento al MRC.pdf

 2015

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Seguimiento 2015

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